Faktúra 01/00206/18

Faktúra doručená:09.7.2018
Číslo objednávky:1800048

Dodávateľ
GC TECH Ing.Peter Gerši
Jilemnické 6
911 01 Trenčín
IČO:36880574
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
kancel. potreby + čistiaci materiál
Názov položky
kancel. potreby + čistiaci materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 442,02 EUR