Faktúra SJ/00281/18

Faktúra doručená:21.6.2018
Číslo objednávky:18.06.2017 tel.
Číslo zmluvy:objednávka

Dodávateľ
OBIM s.r.o.
Nová 4381/4381
018 51 Nová Dubnica
IČO:36307777
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
zelenina
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 197,36 EUR