Faktúra 01/00218/13

Faktúra doručená:20.8.2013
Číslo objednávky:1300033

Dodávateľ
Katka-Šport
I.Krasku 488/12
020 01 Púchov
IČO:37485644
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
oprava telocv. náradia
Názov položky
oprava telocv. náradia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 584,62 EUR