Faktúra 01/00165/18

Faktúra doručená:30.5.2018
Číslo objednávky:ŠJ1800006

Dodávateľ
Stanislav Púdela - Pap
332
919 53 Dechtice
IČO:30970148
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
oprava veľkokuch zariadení - kotol šj
Názov položky
oprava kotla šj/ veľkokuch zar.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 426,18 EUR