Faktúra 01/00162/18

Faktúra doručená:23.5.2018
Číslo objednávky:1800033

Dodávateľ
ELERM s.r.o.
Dúbrava 479
913 33 Horná Súča
IČO:47596490
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
oprava odvetrávania šport. haly
Názov položky
oprava odvetrávania šport. haly
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 196,08 EUR