Faktúra 01/00197/13

Faktúra doručená:19.7.2013
Číslo objednávky:1300037

Dodávateľ
Jozef Lišaník
Rudník 92
906 23 Rudník
IČO:41836421
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
čistiace potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 860,76 EUR