Faktúra 01/00097/13

Faktúra doručená:12.4.2013
Číslo zmluvy:78/25

Dodávateľ
Trenc.vodohospodars.spol.
1.maja 11
91101 Trenčín
IČO:31445195
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné škola
Názov položky
vodné šk
stočné šk
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 241,96 EUR