Faktúra 01/00064/13

Faktúra doručená:14.3.2013

Dodávateľ
TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST
1.mája 11
91101 Trenčín
IČO:36306410
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vodné šj
stočné šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 201,25 EUR