Faktúra 01/00438/17

Faktúra doručená:07.12.2017
Číslo objednávky:1700123

Dodávateľ
Andrej Holka
Jaderná 6964/5
917 01 Trnava
IČO:47711876
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
oprava kopirky kab AJ
Názov položky
oprava kopirky kab AJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 76,98 EUR