Faktúra 01/00417/17

Faktúra doručená:30.11.2017
Číslo objednávky:1700119

Dodávateľ
Andrej Holka
Jaderná 6964/5
917 01 Trnava
IČO:47711876
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
opravy kopiriek A 202, A 114
Názov položky
opravy kopiriek A 202, A 114
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 360,00 EUR