Faktúra 01/00409/17

Faktúra doručená:22.11.2017
Číslo objednávky:ŠJ1700015

Dodávateľ
Stanislav Púdela - Pap
332
919 53 Dechtice
IČO:30970148
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
oprava zariadení: umývačka, kotol.. šj
Názov položky
oprava zariadení šj umývačky, kotla...
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 539,78 EUR