Faktúra 01/00361/17

Faktúra doručená:23.10.2017
Číslo objednávky:Šj1700013

Dodávateľ
Stanislav Púdela - Pap
332
919 53 Dechtice
IČO:30970148
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
oprava myčky, konvektomatov, pl. kotla,tepl. pultu šj
Názov položky
oprava myčky, kotla, konvektomatov,teplý pult
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 720,36 EUR