Faktúra 01/00346/17

Faktúra doručená:10.10.2017
Číslo objednávky:ŠJ1700009

Dodávateľ
SBA, s.r.o
Horna Suca 1059
91333 Horná Súča
IČO:34149619
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
materiál -k oprave stolov šj
Názov položky
materiál - k oprave stolov šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 527,64 EUR