Faktúra 01/00320/17

Faktúra doručená:20.9.2017
Číslo objednávky:1700083

Dodávateľ
Renot.SK
Cintorínska 1377/8
01001 Žilina 1
IČO:45667811
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
tonery - šk
Názov položky
tonery šk
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 222,84 EUR