Faktúra SJ/00267/17

Faktúra doručená:21.6.2017
Číslo objednávky:10.06.2017 tel.
Číslo zmluvy:objednávka

Dodávateľ
COOP TRENPEK s.r.o.
Brnianska 2323
911 05 Trenčín
IČO:47126248
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
veka
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 11,88 EUR