Faktúra SJ/00257/17

Faktúra doručená:20.6.2017
Číslo objednávky:19.06.2017 tel.
Číslo zmluvy:objednávka

Dodávateľ
OBIM s.r.o.
Nová 4381/4381
018 51 NOVÁ DUBNICA
IČO:36307777
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 69,30 EUR