Faktúra SJ/00241/17

Faktúra doručená:06.6.2017
Číslo objednávky:01.06.2017 tel.
Číslo zmluvy:objednávka

Dodávateľ
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.
1.mája 113
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO:50239473
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
min.voda
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 79,33 EUR