Faktúra 01/00051/17

Faktúra doručená:15.2.2017
Číslo objednávky:10.02.2017 tel.
Číslo zmluvy:RZ 08.02.2017

Dodávateľ
HSH s.r.o.
Majer 236
951 35 Veľké Zálužie
IČO:31409890
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
morč.prsia
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 396,55 EUR