Faktúra 01/00021/17

Faktúra doručená:26.1.2017
Číslo objednávky:1600119

Dodávateľ
Ladislav Machara
Horná Súča 480
913 33 Horná Súča
IČO:37382004
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
oprava spŕch šatňa suterén A bud.
Názov položky
oprava spŕch v šatni TV suter. A bud.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 963,40 EUR