Faktúra 01/00440/16

Faktúra doručená:20.10.2016
Číslo objednávky:19.10.2016tel.
Číslo zmluvy:RZ 01.09.2015

Dodávateľ
FALCO s.r.o.
Šmidkeho 16/14
911 01 Trenčín
IČO:36310751
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 447,50 EUR