Faktúra 01/00427/16

Faktúra doručená:14.10.2016
Číslo objednávky:13.10.2016
Číslo zmluvy:RZ 15.09.2015

Dodávateľ
FALCO s.r.o.
Šmidkeho 16/14
911 01 Trenčín
IČO:36310751
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 408,38 EUR