Faktúra 01/00348/16

Faktúra doručená:21.11.2016
Číslo objednávky:telef 7.11.16

Dodávateľ
KELCOM, Dubnica spol. s.r.o.
Štúrova 76/11
01841 NOVÁ DUBNICA
IČO:31631291
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
oprava elektronic. zabezpečenia škols. jed.
Názov položky
oprava elektronic. zabezpečenia škols. jed.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 65,70 EUR