Faktúra 01/00314/16

Faktúra doručená:03.11.2016
Číslo objednávky:1600092

Dodávateľ
Seko s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
materiál na údržbu, rebrík, čerpadlo, rukavice
Názov položky
mater.na údržbu,rukavice,čerpadlo, rebrík
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 546,77 EUR