Faktúra 01/00279/16

Faktúra doručená:10.10.2016
Číslo objednávky:1600075

Dodávateľ
ELERM s.r.o.
Dúbrava 479
913 33 Horná Súča
IČO:47596490
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
oprava osvetlenia v A bud./suterén,TV,vstup. hala, schodisko
Názov položky
oprava osvetlenia A bud./suterén, telocvičňa, vstup. hala, schodisko
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 985,00 EUR