Faktúra 01/00219/16

Faktúra doručená:22.8.2016
Číslo objednávky:1600047

Dodávateľ
GC TECH Ing.Peter Gerši
Jilemnické 6
911 01 Trenčín
IČO:36880574
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
čistiace a hygienické potreby šk
Názov položky
čistiace a hygienické potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 154,34 EUR