Faktúra 01/00341/15

Faktúra doručená:20.11.2015
Číslo objednávky:1500080

Dodávateľ
Renot.Sk
Oščadnica 1135
023 01 Oščadnica
IČO:44389990
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
tonery šk + šj
Názov položky
tonery šk
tonery šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 415,56 EUR