Faktúra 01/00320/15

Faktúra doručená:12.11.2015
Číslo objednávky:1500061

Dodávateľ
Dušan Vranák
Duklianskych hrdinov 870/6
Trencin
IČO:37128396
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
prečistenie kanalizácie A bud.
Názov položky
prečistenie kanalizácie A bud WC chlapč. 2 posch
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 50,44 EUR