Faktúra 01/00289/15

Faktúra doručená:01.9.2015
Číslo objednávky:25.08.2015 tel.
Číslo zmluvy:objednávka

Dodávateľ
OBIM s.r.o.
Nová 4381/4381
018 51 NOVÁ DUBNICA
IČO:36307777
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
zelenina
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 287,65 EUR