Faktúra 01/00219/15

Faktúra doručená:11.8.2015
Číslo objednávky:1500042

Dodávateľ
GC TECH Ing.Peter Gerši
Jilemnické 6
911 01 Trenčín
IČO:36880574
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
čistiace a hygien. potreby
Názov položky
čistiace potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 847,54 EUR