Faktúra 01/00199/15

Faktúra doručená:21.7.2015
Číslo objednávky:1500038

Dodávateľ
ALVEX. spol.s.r.o.
Štefánikova 35
900 28 Ivánka pri Dunaji
IČO:34139435
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
prostriedok leštiaci - sušička príborov šj
Názov položky
lešt. prostr. do sušičky príb. šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 63,60 EUR