Faktúra 01/00183/15

Faktúra doručená:02.7.2015
Číslo zmluvy:Z 305/2012 SCH

Dodávateľ
IČO:
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
revízie výťahov šj 3 Q
Názov položky
revízie výťahov 3Q šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 161,11 EUR