Faktúra 01/00081/15

Faktúra doručená:31.3.2015
Číslo zmluvy:ZoD 27.6.2014

Dodávateľ
Bublinka - Martina Molnárová
Jilemnického 2
911 01 Trenčín
IČO:47106867
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
pranie prádla školská jed.
Názov položky
pranie prádla šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 228,95 EUR