Faktúra 01/00102/15

Faktúra doručená:23.4.2015
Číslo zmluvy:305/2012 SCH

Dodávateľ
ATC-JR, s.r.o.
Vsetínska cesta 766
020 01 Púchov
IČO:35760532
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
revízie výťahov 2.Q šj
Názov položky
revízie výťahov šj 2 Q
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 161,11 EUR