Faktúra 01/00020/15

Faktúra doručená:28.1.2015
Číslo zmluvy:298736

Dodávateľ
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o.
Podjavorínskej 455
914 01 Trenčianská Teplá
IČO:36226947
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
hygienické potreby šk + šj
Názov položky
hygienické potreby škola
hygienické potreby šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 249,06 EUR