Faktúra 01/00448/14

Faktúra doručená:02.12.2014
Číslo objednávky:24.11.2014 tel.
Číslo zmluvy:objednávka

Dodávateľ
ASTERA, s.r.o.
Stromová 5
91101 Trenčín
IČO:36238091
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
čaje
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 691,32 EUR