Faktúra 01/00379/14

Faktúra doručená:29.12.2014
Číslo zmluvy:508/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnicka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné,povrch. voda šk
Názov položky
vodné šk
stočné šk
povrch. voda šk
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 694,31 EUR