Faktúra 01/00360/14

Faktúra doručená:03.12.2014
Číslo zmluvy:298736

Dodávateľ
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o.
Podjavorínskej 455
914 01 Trenčianská Teplá
IČO:36226947
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
hygienické potreby šk + šj
Názov položky
hygien. potreby šk
hygien. potreby šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 222,74 EUR