Faktúra 01/00351/14

Faktúra doručená:30.11.2014
Číslo zmluvy:ZoD 27.6.2014

Dodávateľ
Bublinka - Martina Molnárová
Jilemnického 2
911 01 Trenčín
IČO:47106867
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
čistenie prádla šj
Názov položky
čistenie prádla šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 210,99 EUR