Faktúra 01/00347/14

Faktúra doručená:24.11.2014
Číslo objednávky:1400095

Dodávateľ
Pavel Ondruška
Horná Súča 28
913 33 Horná Súča
IČO:33187282
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Oprava hlavného uzáv. vody
Názov položky
oprava hlavného uzáveru vody
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 206,00 EUR