Faktúra 01/00341/14

Faktúra doručená:14.11.2014
Číslo zmluvy:78/25

Dodávateľ
TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST
1.mája 11
91101 Trenčín
IČO:36306410
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vodné šj
stočné šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 347,47 EUR