Faktúra 01/00261/14

Faktúra doručená:31.8.2014
Číslo zmluvy:2918/28

Dodávateľ
TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST
1.mája 11
91101 Trenčín
IČO:36306410
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
povrchová voda šk
Názov položky
povrch. voda šk
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 26,20 EUR