Faktúra 01/00260/14

Faktúra doručená:31.8.2014
Číslo zmluvy:ZoD 1.7.2013

Dodávateľ
Bublinka - Martina Molnárová
Jilemnického 2
911 01 Trenčín
IČO:47106867
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
pranie prádla šj
Názov položky
čistenie prádla šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 18,25 EUR