Faktúra 01/00229/14

Faktúra doručená:16.7.2014
Číslo objednávky:1400065

Dodávateľ
Jozef Dávidek
Bavlnárska 16
911 05 Trenčín
IČO:43104592
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
oprava výťahu šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 504,00 EUR