Faktúra 01/00143/14

Faktúra doručená:30.4.2014
Číslo zmluvy:TSK

Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
vyúčt. telef. hovorov 4/14 šk + šj
Názov položky
vyúčt telef hovorov 4/14 škola
vyúčt telef hovory 4/14 šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 272,94 EUR