Faktúra 01/00140/14

Faktúra doručená:30.4.2014
Číslo zmluvy:Z o D 1.7.13

Dodávateľ
Bublinka - Martina Molnárová
Jilemnického 2
911 01 Trenčín
IČO:47106867
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
pranie prádla šj
Názov položky
pranie prádla šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 224,20 EUR