Faktúra 01/00134/14

Faktúra doručená:23.4.2014
Číslo objednávky:1400039

Dodávateľ
Jozef Dávidek
Bavlnárska 16
911 05 Trenčín
IČO:43104592
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
opr.výťahu,šachty šj
Názov položky
oprava výťahu + šachty
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 428,00 EUR