Faktúra 01/00120/14

Faktúra doručená:07.4.2014
Číslo objednávky:1400036

Dodávateľ
ProDES, s.r.o.
Jilemnického 39
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:36343692
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
oprava digestora šj
Názov položky
oprava digestora šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 345,60 EUR