Faktúra 01/00100/14

Faktúra doručená:31.3.2014
Číslo objednávky:1400035

Dodávateľ
SEKO TRENCIN S.R.O
Holleho 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
materiál údržba
Názov položky
materiál-údržba
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 52,10 EUR