Faktúra 01/00014/25

Faktúra doručená:24.1.2025
Číslo objednávky:2500006

Dodávateľ
Renot.SK
Pusté 848
013 22 Rosina
IČO:45667811
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Tonery
Názov položky
Tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 353,44 EUR