Faktúra 01/00036/25

Faktúra doručená:10.2.2025
Číslo zmluvy:Z 3.11.2020

Dodávateľ
365 services s.r.o.
Vlárska 76
83101 Bratislava
IČO:44056877
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
služby Office365 1/25
Názov položky
služby Office365 1/25
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 141,45 EUR